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受业主单位(
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委托,于
2024-05-24在采购与招标网发布
南宁城投集团关于内部审计体系建设项目选聘的询价通知2024。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
各中介机构:
为推动持续深化内部审计监督体制机制改革,我<(略)拟通过公开选聘方式聘请中介机构开展内部审计体系建设。为做好有关工作,现公开进行询价,具体如下:
一、工作要求
(一)内部审计体系建设实施范围
(二)服务内容
根据《(略)国资委关于印发(略)年加强监管企业内部审计工作方案的通知》(南国资监督〔(略)〕(略)号)、《广西壮(略)内部审计(略)令第(略)号)、中国内审协会《内部审计基本准则》及《内部审计具体准(略)实际情况,协助我集团完善内部审计相关制度和开发培训课件,制定内部审计手册和标准化审计文书等。
(三)应形成的工作成果
1.制度成果
(略)国资委等上级部门有关规定,完成以下工作并提交相关工作成果:
(1)重新
(2)制定《总审计师制度》、《审计(略)改管理办法》、《审计档案管理办法》、《审计贯通协同监督制度》、《内部审计人员管理办法》、《专项审计实施办法》、《内部审计项目质量管理办法》;
(3)重新修编《集团企业违规经营投资责任追究暂行办法》,建立《企业违规经营投资责任追究工作规程》。
2.其他成果
(1)制定《内部审计工作手册》,在手册中建立内部审计项目标准化的工作流程及程序;
(2)制定标准化的审计文书,包括不限于审计通知书、审计取证单、审计发现问题(略)改任务清单、各类审计报告标准化模板;
(3)协助开发1个审计课件,课件主题大概为《从审计视(略)发现问题》;
(4)协助建立与其他业务部门差异化的内部审计考核体系,健全激励约束机制;
(5)协助建立内部审计人员绩效考核结果与薪酬兑现、职业晋升、任职交流等方面挂钩的机制。
二、中介机构的资格条件要求
(一)服务机构为在中华人民共和国境内(略)的独立法人,持有有效营业执照;
(二)服务机构为本项目配备的团队成员应不少于2人,其中项目经理各1人,服务顾问1人;
(三)服务机构近三年((略)年1月1日起)无不良、失信记录。
三、询价时间及相关要求
(一)询价时间及要求:本次询价自(略)4年 5月 (略) 日至(略)4年 5 月 (略) 日上午(略):(略)时止,请按附件询价函的格式填写报价并加盖单位公章,扫描后(略)至(略)<(略)n>
(二)如对本次询(略)周工,联系电话(略)-(略)、(略)。
<(略)关于内部审计体系建设项目的询价函
附件
(略)
(略)年5月(略)日